昆明市廣播電視局 gbdsj.km.gov.cn

政府信息公開

索引號: 0001-202006-272409 主題分類: 三公經費
發布機構: 昆明信息港 發布日期: 2020-06-03 16:40
名 稱: 昆明市廣播電視局(本級)2020年部門預算公開(含三公經費)
文號: 關鍵字:

昆明市廣播電視局(本級)2020年部門預算公開(含三公經費)

發布時間:2020-06-03 16:40 瀏覽次數:1
字號:[ ]

昆明市廣播電視局(本級)2020年預算公開目錄


第一部分 昆明市廣播電視局(本級)2020年部門預算編制說明

第二部分 昆明市廣播電視局(本級)2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表



昆明市廣播電視局(本級)

2020年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、貫徹黨的宣傳方針政策,負責起草廣播電視、網絡視聽節目服務管理的地方性法規、政府規章草案,擬定全市廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施,加強廣播電視陣地管理,貫徹執行廣播電視管理的法律、法規、規章和方針政策,把握正確的輿論導向和創作導向。

2、按照廣播電視、網絡視聽節目服務管理的行業標準組織實施和監督檢查,推進廣播電視領域的體制機制改革。依法負責廣播電視統計工作。

3、負責制定全市廣播電視領域事業發展政策和規劃并負責實施。組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動,指導、監督廣播電視重點基礎設施建設,扶助農村和少數民族地區廣播電視事業建設和發展。

4、指導、協調、推動全市廣播電視領域產業發展,制定發展規劃、產業政策并組織實施。

5、負責對全市各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。根據云南省廣電局委托對舉辦國內區域性廣播電視節目交流、交易活動進行審批,指導對市場經營活動的監督管理工作,協同有關部門組織查處重大違法違規行為。根據有關分工,配合公安、工信等有關部門打擊治理“黑廣播”工作。指導監管廣播電視廣告播放。

6、監督指導全市廣播電視宣傳、廣播電視創作和播出工作。負責監督管理廣播電視機構和業務、廣播電視節目的內容和質量。指導、協調全市廣播電視重大宣傳活動,指導實施廣播電視節目評價。指導全市電視劇行業發展和電視劇創作生產。

7、負責廣播電視和信息網絡視聽節目服務的科技工作。負責推進全市廣播電視和新媒體技術新業態融合發展。推進廣電網與電信網、互聯網“三網”融合,推進全市融媒體中心建設,建立長效聯系機制。

8、組織制定全市廣播電視科技發展規劃、政策和行業技術標準并組織實施和監督檢查。擬訂區域性廣播電視傳輸覆蓋網規劃及建設方案并組建管理區域性廣播電視傳輸覆蓋網,負責分級建設、開發應用工作和廣播電視節目傳輸覆蓋的安全、質量。指導全市廣播電視制作、播出、傳輸機構,對其宣傳和傳輸覆蓋進行協調管理,監督管理廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出。統籌、推進全市應急廣播體系建設。指導、協調全市廣播電視系統安全和保衛工作。

9、開展廣播電視對外交流與合作,協調推動全市廣播電視領域“走出去、引進來”工作。

10、指導全市廣播電視、網絡視聽行業人才隊伍建設。

11、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

全局設有6個處室,具體為:辦公室、機關黨總支、傳媒機構管理處、宣傳和對外交流合作處、科技和網絡視聽節目管理處、安全傳輸保障和公共服務處。

(三)重點工作概述

面對新形勢,我局將嚴格落實市委、市政府和省局的工作要求,提高政治站位,強化責任擔當,始終把黨的政治建設擺在首位,旗幟鮮明堅持黨管宣傳、黨管意識形態,堅持守正創新,勇于擔當作為,加強隊伍建設,錘煉優良作風,聚焦陣地建設和管理,聚焦高質量跨越式發展,切實履行職責使命,推動全市廣播電視高質量跨越式發展。

1、突出政治統領,全面加強全系統黨的建設

習近平總書記強調,推進全面從嚴治黨,必須做好抓基層、打基礎的工作,使每個基層黨組織都成為堅強戰斗堡壘。

昆明市廣播電視局成立后,全市廣電系統亟須以黨的建設引領各項工作的管理創新,把加強黨的建設作為一條主線貫穿于全部工作當中,以講政治、強基礎、轉作風、勇擔當為重點,通過“一個突出、四個強化”,把黨建引領落實到安全播出、事業發展、隊伍建設和精神文明建設等工作的方方面面。

(1)突出政治建設,增強發展引領。廣播電視局是黨和政府管好意識形態和輿論宣傳的重要工作部門。全局上下將持續提升政治站位,牢固樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,把黨的全面領導落實到工作各方面全過程,進一步堅定做好新形勢下廣播電視工作的信心和決心,并轉化為把方向、抓導向、管陣地、促發展、強隊伍的實際舉措和成效。在廣播電視行業建設方面,著力增強陣地意識、導向意識、創新意識、融合意識、安全意識、爭先意識,增強使命擔當,創新理念方式,抓住影響廣電發展壯大的重點難點問題,把“守正創新”實踐活動的成效體現在規范廣播電視行業管理上,體現在推動全市廣播電視事業產業繁榮發展上。

(2)全面加強黨的建設,突出四個強化。一是強化組織建設,筑牢戰斗堡壘。要統一思想、明確方向,堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的目標,用心用力抓好黨的組織建設和制度建設;二是強化作風建設,堅實工作保障。要鞏固拓展落實中央八項規定精神,持續糾正“四風”,加強紀律教育和宗旨教育,真正把紀律和規矩挺在前面;三是強化思想建設,激發發展活力。把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務和頭等大事,持續提升黨員干部理論素養,堅定理想信念,提升政治素養;四是強化紀律建設,夯實事業基礎。進一步細化責任,加強監管,把嚴明紀律和規矩作為增強黨的凝聚力的基礎來強調,把改進作風視為夯實管理基礎的重要工程來加強,認真貫徹落實“一崗雙責”制度,強化紀律執行。

2、堅持守正創新,全面開創廣播電視事業建設新局面

(1)指導全市廣播電視媒體做好掃黑除惡、科教文衛、誠信體系、掃黃打非、安全生產、公安消防、知識產權、未成年人、婦女兒童、國防征兵等宣傳工作,極服務全市經濟社會和改革發展穩定大局。

(2)落實安全播出保障責任制,完成好重大節日、重要活動、重點時段、敏感期的廣播電視安全播出工作,確保全年無重大安全播出責任事故發生,一般事故控制在0.5%以內。

(3)做好昆明市廣播電視安全播出指揮部及其辦公室、昆明市廣播電視安全播出應急協調指揮部及其辦公室的日常指揮、調度、上傳下達及值班工作。

(4)繼續推進廣播電視綜合監測監管系統建設并開展好監聽監看工作,確保正確輿論導向,切實筑牢意識形態安全防線。

(5)加強全市衛星電視接收設施和境外衛星電視節目的落地與接收監管,修改完善領導小組成員單位職能職責,定期召開聯席會議和整治工作會議,開展好專項聯合整治行動和專項考評工作。

(6)全面推進應急廣播、高山臺站項目建設,指導尋甸高山無線發射臺站改擴建項目的實施;指導石林縣、富民縣高山無線發射臺站改擴建項目的申報和實施。

(7)以行業扶貧為重點,繼續做好直播衛星戶戶通行業扶貧鞏固提升工作。

(8)對全市廣播電視播出機構、廣播電視節目制作經營機構、廣播電視節目傳送機構、有線電視付費頻道、移動數字電視節目進行指導、監督和檢查,舉辦全市廣播電視安全播出、事業發展專項業務培訓班。

(9)繼續推動昆明廣播電視臺“高清電視節目制作播出系統(二期)建設項目”;鼓勵、指導和支持有條件的縣級電視臺開展高清化改造、申請高標清同播。 

(10)加大公益廣告扶持力度,鼓勵和指導全市廣播電視和網絡視聽節目機構制作和播出一批思想性、藝術性和觀賞性俱佳的公益廣告。

(11)規范廣播電視商業廣告播出行為,嚴格“三審制”、“重播重審制”,定期組織開展全市虛假違法廣告專項整治行動。

(12)組織完成好2019年度昆明市廣播電視獎、第九屆“金孔雀”杯優秀影視作品評選工作。

(13)組織開展好2020年廣播電視新聞節目季度創優、推優、評優工作,提升廣播電視新聞和廣播電視作品的吸引力和影響力。

(14)以實施“新時代精品”工程為抓手,著力打造新時代網絡視聽節目精品,推動網絡視聽內容品質升級。

(15)繼續推動縣級融媒體中心建設,促進多渠道資源共享、多業務數據互通,推動廣播電視智慧融媒體建設向縱深發展,爭取省級智慧廣電項目能在我市先行先試。

(16)指導拍攝一部反映新時代、體現本地特色、在全市有影響的紀錄片優秀作品。

二、預算單位基本情況

昆明市廣播電視局(本級)編制2020年部門預算單位共1個,為昆明市廣播電視局機關,是財政全供給行政單位1個。截止2019年12月編報基本支出時,部門基本情況如下:

在職人員編制21人,其中:行政編制21人,事業編制0人。在職實有21人,其中:財政全供養21人。

離退休人員1人,其中:離休 0人,退休1人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入803.59萬元,其中:一般公共預算803.59萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,結余結轉0萬元,上級轉移支付收入0萬元。

與上年對比減少106.06萬元,主要原因為:一是基本支出收入增加285.09萬元,原因為:昆明市廣播電視局(本級)為2019年機構改革新成立單位,局機關2019年無部門預算,基本支出收入均由原主體局市文廣體局6月份劃入7個月人員經費及9個月公用經費,再加上實行職級制并行后工資、保險、工會經費等都有所增加,因此2020年局機關全年基本支出收入較2019年增加285.09萬元;二是項目支出收入減少179.03萬元,原因為:1、新聞中心主樓電梯改造175萬元為當年項目已執行完畢,次年不再安排,因此2020年項目支出收入減少175萬元;2、“十四五”規劃編制工作經費12萬元,次年不再安排,因此2020年項目支出收入減少12萬元;3、2020年新增項目廣播電視行業扶貧鞏固提升專項資金15萬元;4、其他常規項目根據實際情況也有不同程度的增減變化。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入803.59萬元,其中:本年收入803.59萬元,結余結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款803.59萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入0萬元。

與上年對比減少106.06萬元,主要原因為:一是基本支出收入增加285.09萬元,主要原因為:昆明市廣播電視局(本級)為2019年機構改革新成立單位,局機關2019年無部門預算,基本支出收入均由原主體局市文廣體局6月份劃入7個月人員經費及9個月公用經費,再加上實行職級制并行后工資、保險、工會經費等都有所增加,因此2020年局機關全年基本支出收入較2019年增加285.09萬元;二是項目支出收入減少179.03萬元,主要原因為:1、新聞中心主樓電梯改造175萬元為當年項目已執行完畢,次年不再安排,因此2020年項目支出收入減少175萬元;2、“十四五”規劃編制工作經費12萬元,次年不再安排,因此2020年項目支出收入減少12萬元;3、2020年新增項目廣播電視行業扶貧鞏固提升專項資金15萬元;4、其他常規項目根據實際情況也有不同程度的增減變化。 

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出803.59萬元。本級財力安排支出 803.59萬元,其中:基本支出560.59萬元,與上年對比增加285.09萬元,主要原因為:昆明市廣播電視局(本級)為2019年機構改革新成立單位,局機關2019年無部門預算,基本支出收入均由原主體局市文廣體局6月份劃入7個月人員經費及9個月公用經費,再加上實行職級制并行后工資、保險、工會經費等都有所增加,因此2020年局機關全年基本支出收入較2019年增加285.09萬元;項目支出243萬元,與上年對比減少179.03萬元,主要原因為:1、新聞中心主樓電梯改造175萬元為當年項目已執行完畢,次年不再安排,因此2020年項目支出收入減少175萬元;2、“十四五”規劃編制工作經費12萬元,次年不再安排,因此2020年項目支出收入減少12萬元;3、2020年新增項目廣播電視行業扶貧鞏固提升專項資金15萬元;4、其他常規項目根據實際情況也有不同程度的增減變化。 

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

“207(類)-08(款)—01(項)” 行政運行費441.99萬元,主要反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

“207(類)-08(款)—99(項)”其他廣播電視支出243萬元,主要反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出;

“208(類)-05(款)—05(項)”機關事業單位基本養老保險繳費支出38.01萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

“208(類)-05(款)—06(項)”機關事業單位職業年金繳費支出4.26萬元,主要反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

“210(類)-11(款)—01(項)”行政單位醫療23.51萬元,主要反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費;

“210(類)-11(款)—03(項)”公務員醫療補助10.43萬元,主要反映財政部門安排的公務員醫療補助經費;

“210(類)-11(款)—99(項)”其他行政事業單位醫療支出0.78萬元,主要反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出;

“221(類)-02(款)—01(項)”住房公積金支出41.61萬元,主要反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分類,支出分別列:

一是按政府預算支出經濟分類科目分

“501(類)-01(款)”工資獎金津補貼358.09萬元,主要反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津補貼、獎金;

“501(類)-02(款)”社會保障繳費77.5萬元,主要反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費,以及失業、工傷和其他社會保障繳費;

“501(類)-03(款)”住房公積金41.61萬元,主要反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金;

“502(類)-01(款)”辦公經費74.12萬元,主要反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用;

“502(類)-02(款)”會議費23.57萬元,主要反映機關和參公事業單位會議費支出,包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

“502(類)-03(款)”培訓費13.37萬元,主要反映機關和參公事業單位除因公出國(境)培訓費以外的培訓費,包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

“502(類)-05(款)”委托業務費152.71萬元,主要反映機關和參公事業單位的咨詢費、勞務費、委托業務費;

“502(類)-06(款)”公務接待費1萬元,主要反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;

“502(類)-08(款)”公務用車運行維護費2.94萬元,主要反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

“502(類)-09(款)”維修(護)費3.36萬元,主要反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

“502(類)-99(款)”其他商品和服務支出0.06萬元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員共用經費等;

“507(類)-99(款)”其他對企業補助20.32萬元,主要反映對企業的其他補助支出;

“509(類)-01(款)”社會福利和救助0.53萬元,主要反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金;

“509(類)-05(款)”離退休費18.41萬元,主要反映離休費、退休費、退職(役)費;

“513(類)-01(款)”上下級政府間轉移性支付15萬元,主要反映上下級政府間轉移性支付;

“599(類)-99(款)”其他支出1萬元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

二是按部門預算支出經濟分類科目分

“301(類)-01(款)”基本工資支出95.78萬元,主要反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等;

“301(類)-02(款)”津貼補貼支出143.03萬元,主要反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性津貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等;

“301(類)-03(款)”獎金支出119.28萬元,主要反映按規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等;

“301(類)-08(款)”機關事業單位基本養老保險繳費支出38.01萬元,主要反映單位為職工繳納的基本養老保險費;

“301(類)-09(款)”職業年金繳費4.26萬元,主要反映單位為職工實際繳納的職業年金(含職業年金補記支出);

“301(類)-10(款)”職工基本醫療保險繳費支出23.5萬元,主要反映單位為職工繳納的基本醫療保險費;

“301(類)-11(款)”公務員醫療補助繳費支出10.43萬元,主要反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費;

“301(類)-12(款)”其他社會保障繳費支出1.29萬元,主要反映單位為職工繳納的事業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費;

“301(類)-13(款)”住房公積金支出41.61萬元,主要反映單位按規定為職工繳納的住房公積金;

“302(類)-01(款)”辦公費支出4.36萬元,主要反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出;

“302(類)-02(款)”印刷費6.5萬元,主要反映單位的印刷費支出;

“302(類)-05(款)”水費支出0.84萬元,主要反映單位的水費、污水處理費等支出;

“302(類)-07(款)”郵電費支出2.6萬元,主要反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等;

“302(類)-11(款)”差旅費支出23.25萬元,主要反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;

“302(類)-13(款)”維修(護)費支出3.36萬元,主要反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;

“302(類)-15(款)”會議費支出23.57萬元,主要反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等;

“302(類)-16(款)”培訓費支出13.37萬元,主要反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用;

“302(類)-17(款)”公務接待費支出1萬元,主要反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;

“302(類)-26(款)”勞務費支出6.21萬元,主要反映支付給外單位和個人的勞務費用,如零食聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等;

“302(類)-27(款)”委托業務費支出146.5萬元,主要反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費;

“302(類)-28(款)”工會經費支出1.92萬元,主要反映單位按規定提取或安排的工會經費;

“302(類)-29(款)”福利費支出6.3萬元,主要反映單位按規定提取的職工福利費;

“302(類)-31(款)”公務用車運行維護費支出2.94萬元,主要反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;

“302(類)-39(款)”其他交通費28.36萬元,反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費。如公務交通補貼,租車費、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等;

“302(類)-99(款)”其他商品和服務支出0.06萬元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等;

“303(類)-02(款)”退休費支出18.41萬元,主要反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼;

“303(類)-07(款)”醫療費補助支出0.53萬元,主要反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險(包括尚未整合的新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險)的支出,對城鄉貧困家庭的醫療救助支出;

“312(類)-99(款)”其他對企業補助20.32萬元,主要反映對企業的其他補助支出;

“399(類)-99(款)”其他支出16萬元,主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年部門列入市對下專項轉移支付項目1個、金額15萬元,具體如下:廣播電視行業扶貧鞏固提升專項資金,金額15萬元,主要用于:根據《國家廣播電視總局 國務院扶貧辦關于進一步做好廣播電視和網絡視聽精準扶貧工作的通知》(廣電發〔2019〕78號):“統籌有線、無線、衛星三種方式,以基層特別是農村為重點,加快推進直播衛星戶戶通、廣播電視無線發射臺站基礎設施建設工程二期、中央廣播電視節目無線數字化覆蓋等重點工程,推進地方節目地面數字電視無線覆蓋工作,因地制宜、因戶制宜推進數字廣播電視覆蓋和入戶接收,加快實現廣播電視公共服務由粗放式覆蓋向精細化入戶服務升級,由模擬信號覆蓋向數字化清晰接收升級,由傳統視聽服務向多層次多方式多業態服務升級?!薄胺€定幫扶政策,建立長效機制,鞏固脫貧成果,做到摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管”的文件精神。按照《云南省新聞出版廣電局關于進一步明確新聞出版廣電行業扶貧標準的通知》(云新廣發〔2018〕160號):“各級新聞出版廣電行政部門要安排專人負責行業扶貧工作,并嚴格落實責任制,突出工作重點,要加強指導有線、無線、衛星廣播電視覆蓋的運維管理,確保所有建檔立卡貧困村所轄自然村廣播電視信號覆蓋優質通、時時通?!钡囊?。

為確保我市廣播電視長效服務機制的建立和鞏固,進一步鞏固廣播電視行業扶貧成果,提升脫貧質量,防止出現廣播電視覆蓋返盲,解決群眾收聽收看廣播電視的政策措施不斷檔、不脫鉤,計劃實施廣播電視行業扶貧鞏固提升項目,針對東川區、祿勸縣、尋甸縣原建檔立卡貧困戶,按照目前市場價格450元/套(安裝),采購330套戶戶通接收設備,包括衛星天線、饋線、戶戶通接收機(機頂盒),平均每個縣5萬元(110套設備),對因戶戶通設備難以維修,而不能正常收聽收看廣播電視節目的原建檔立卡貧困戶更換新設備。

(二)與中央配套事項

我局2020年部門預算無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

我局2020年部門預算無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2020年昆明市廣播電視局無政府采購預算。

七、“三公”經費安排情況說明 

2020年部門“三公”經費預算3.942萬元,比上年預算數增加3.942萬元,其中:1.因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加0萬元;2.公務接待費1萬元,比上年預算數增加1萬元;3.公務用車購置及運行費2.942萬元,比上年預算數增加2.942萬元?!叭苯涃M增加的原因主要是:

(一)因公出國(境)費

2020年昆明市廣播電視局無因公出國(境)預算。

(二)公務接待費

昆明市廣播電視局(本級)為2019年機構改革新成立單位,局機關2019年無三公經費預算,2020年新增局機關編列公務接待費預算1萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費

2019年8月由昆明市市場監督管理局劃入我局一輛轎車,連車帶編制一并劃入,因此2020年局機關新增公務車運行維護費預算2.942萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

1、廣播電視行業扶貧鞏固提升專項資金15萬元

根據《國家廣播電視總局 國務院扶貧辦關于進一步做好廣播電視和網絡視聽精準扶貧工作的通知》(廣電發〔2019〕78號):“統籌有線、無線、衛星三種方式,以基層特別是農村為重點,加快推進直播衛星戶戶通、廣播電視無線發射臺站基礎設施建設工程二期、中央廣播電視節目無線數字化覆蓋等重點工程,推進地方節目地面數字電視無線覆蓋工作,因地制宜、因戶制宜推進數字廣播電視覆蓋和入戶接收,加快實現廣播電視公共服務由粗放式覆蓋向精細化入戶服務升級,由模擬信號覆蓋向數字化清晰接收升級,由傳統視聽服務向多層次多方式多業態服務升級?!薄胺€定幫扶政策,建立長效機制,鞏固脫貧成果,做到摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管”的文件精神。按照《云南省新聞出版廣電局關于進一步明確新聞出版廣電行業扶貧標準的通知》(云新廣發〔2018〕160號):“各級新聞出版廣電行政部門要安排專人負責行業扶貧工作,并嚴格落實責任制,突出工作重點,要加強指導有線、無線、衛星廣播電視覆蓋的運維管理,確保所有建檔立卡貧困村所轄自然村廣播電視信號覆蓋優質通、時時通?!钡囊?。

為確保我市廣播電視長效服務機制的建立和鞏固,進一步鞏固廣播電視行業扶貧成果,提升脫貧質量,防止出現廣播電視覆蓋返盲,解決群眾收聽收看廣播電視的政策措施不斷檔、不脫鉤,計劃實施廣播電視行業扶貧鞏固提升項目,針對東川區、祿勸縣、尋甸縣原建檔立卡貧困戶,按照目前市場價格450元/套(安裝),采購330套戶戶通接收設備,包括衛星天線、饋線、戶戶通接收機(機頂盒),平均每個縣5萬元(110套設備),對因戶戶通設備難以維修,而不能正常收聽收看廣播電視節目的原建檔立卡貧困戶更換新設備。

確保國家廣播電視行業扶貧成果得到項固,貧困戶收看廣播電視難的問題得到緩解,使廣播電視行業扶貧工作在為民服務工作中得到深入鞏固和提升。

2、廣播電視獎、金孔雀杯評選活動經費33.5萬元

昆明市廣播電視獎、“金孔雀”杯優秀影視作品評選,自1983年起,中國廣播電視政府獎為黨中央國務院設立了54個國家級獎項之一,1988年,云南省委、省政府開始云南省廣播電視政府獎評選。我市于1986年開始開展了廣播電視獎的評獎工作,2007年,經市政府同意,增設“金孔雀”優秀影視作品獎。昆明市廣播電視獎及“金孔雀”杯影視作品獎的設立,是全市一年來廣播電視及影視節目成果的集中展示,有利于調動廣播影視隊伍的積極性,有利于增強廣播影響隊伍的凝聚力,有利于提高制作人員的創作素質和節目質量,是鼓勵廣播影視隊伍多出精品多出人才的重要途徑。

參照《中國廣播電視獎評獎規則》;中國廣播電影電視社會組織聯合會(以下簡稱“中廣聯”)《關于〈2017-2018年度中國廣播影視大獎.廣播電視節目獎評獎工作〉的通知》(中廣聯評字[2019]2號);《云南省廣播電視協會關于年度廣播電視獎評獎辦法》,制定昆明市《昆明市廣播電視獎、金孔雀杯優秀影視作品評獎辦法》,并組織實施。

通過評選活動,不斷提高昆明市廣播電視節目質量,促進昆明市廣播電視事業和影視產業的發展,使昆明在文化建設方面與省會城市、中國面向西南開放的國際化門戶和橋頭堡的地位相稱,為建設文化昆明營造良好的輿論環境、提供強大的精神動力。促進我市廣播電視事業及影視產業的發展,鼓勵多出精品、多出人才,提升昆明市影視產業發展,提升影視質量,拍攝出更多群眾滿意度更高,更喜聞樂見的影視作品,推薦出優秀作品參加省級、國家級的相關評選。

3、新聞中心大樓運行補助經費100萬元

昆明市新聞中心大樓建于1997年,1999年竣工投入使用,是昆明市重點建設項目。大樓建筑面積為55000平方米,高102米,共26層,1999年11月昆明市新聞媒體單位昆明廣播電視臺、昆明廣播電視網絡有限責任公司、昆明報業傳媒集團入駐辦公至今,有市廣大新聞工作者3000多人集中辦公,昆明市新聞中心屬市一級重點要害單位,屬市委、市政府宣傳之重陣。

按市委、市政府工作要求,根據《昆明市機構編制委員會關于成立昆明市新聞中心物業管理處的批復》(昆編辦〔1998〕15號)文件,自1998年正式成立昆明市新聞中心管理處,單位自成立以來,每年由市財政核撥一定的新聞中心大樓運行維護專項經費,用于新聞中心大樓的廣播電視公共基礎設施設備維修維護,履行管理好市新聞中心有形資產、土地、房屋、公共設施等國有資產的管理及保值和增值工作,切實加強昆明市意識形態主陣地的管理。

新聞中心大樓運行專項經費的總體績效目標是保證中心國有資產的價值和使用功能,確保昆明市廣播電視、報紙的正常播出和發行。認真完成主管局的工作部署的各項工作,認真完成了新聞中心的安全保衛、消防、供水、供電、區域衛生、中心綠地的日常維護管養工作,確保重大節日的安全播出及全市廣播電視的安全播出工作。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年本級財力安排昆明市廣播電視局機關運行經費32.67萬元,比上年增加18.76萬元,其中:辦公費增加1.53萬元,增長原因是我局為2019年機構改革新成立單位,局機關2019年無部門預算,辦公費由原主體局市文廣體局劃入9個月公用經費3.83萬元,因此2020年部門預算按定額全年辦公費5.36萬元,較去年增加1.53萬元;會議費增加10萬元,增長原因是局機關2019年無部門預算,原主體局市文廣體局未劃分會議費給我局,因此2020年部門預算按定額安排全年會議費為10萬元,較去年增加10萬元;培訓費增加0.24萬元,增長原因是局機關2019年無部門預算,培訓費由原主體局市文廣體局劃入9個月培訓費0.6萬元,因此2020年部門預算按定額全年培訓費0.84萬元,較去年增加0.24萬元;飲水費增加0.24萬元,增長原因是局機關2019年無部門預算,飲水費由原主體局市文廣體局劃入9個月飲水費0.6萬元,因此2020年部門預算按定額全年飲水費0.84萬元,較去年增加0.24萬元;郵電費增加0.74萬元,增長原因是局機關2019年無部門預算,郵電費由原主體局市文廣體局劃入9個月郵電費1.86萬元,因此2020年部門預算按定額全年郵電費2.6萬元,較去年增加0.74萬元;差旅費增加1.38萬元,增長原因是局機關2019年無部門預算,差旅費由原主體局市文廣體局劃入9個月差旅費3.45萬元,因此2020年部門預算按定額全年差旅費4.83萬元,較去年增加1.38萬元;維修護費增加0.96萬元,增長原因是局機關2019年無部門預算,維修護費由原主體局市文廣體局劃入9個月維修護費2.4萬元,因此2020年部門預算按定額全年維修護費3.36萬元,較去年增加0.96萬元;公務用車運行維護費、保險費增加2.94萬元,增長原因是局機關2019年無部門預算,2019年8月由昆明市市場監督管理局劃入我局一輛轎車,連車帶編制一并劃入,因此2020年局機關按定額全年新增公務車運行維護費、保險費預算2.94萬元;公務用車租車費增加0.73萬元,增長原因是局機關2019年無部門預算,公務用車租車費由原主體局市文廣體局劃入9個月公務用車租車費1.58萬元,因此2020年部門預算按定額全年公務用車租車費2.31萬元,較去年增加0.73萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況如下:資產總額:231.96萬元,其中:流動資產:39.23萬元,固定資產原值221.02萬元,累計折舊28.29萬元,固定資產凈值192.73萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據待2019年決算編制后才能統計匯總,屆時,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市廣播電視局(本級)基本支出560.59萬元,與上年對比增加285.09萬元,增減變化的原因主要是:我局機關為2019年機構改革新成立單位,局機關2019年無部門預算,基本支出收入均由原主體局市文廣體局6月份劃入7個月人員經費及9個月公用經費,再加上實行職級制并行后工資、保險、工會經費等都有所增加,因此2020年局機關全年基本支出收入較2019年增加285.09萬元;

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市廣播電視局(本級)項目支出243萬元,與上年對比減少179.03萬元,增減變化的原因主要是:

1、新聞中心主樓電梯改造175萬元為當年項目已執行完畢,次年不再安排,因此2020年項目支出收入減少175萬元;

2、“十四五”規劃編制工作經費12萬元,次年不再安排,因此2020年項目支出收入減少12萬元;

3、2020年新增項目廣播電視行業扶貧鞏固提升專項資金15萬元;

4、其他常規項目根據實際情況也有少許不同程度的增減變化。


昆明市廣播電視局(本級)2020年部門預算公開情況表


日本高清WWW色视频